Как продать подсолнечник организации с НДС, если работаете по ЕСХН без НДС: гайд по оформлению сделки и документов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3155870
Ответы юристов (2)
Добрый день! В данном случае, необходимо заключить договор купли-продажи с указанием всех необходимых условий и требований законодательства Российской Федерации. Важно уделить внимание оформлению налоговой накладной, указав в ней соответствующий режим налогообложения сторон. Также рекомендуется обратиться к налоговому консультанту для проведения более детальной консультации и советов по оптимизации налогообложения в данной сделке.
Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:
Договор купли-продажи товара. Данный документ должен быть составлен в письменной форме и содержать все существенные условия сделки, такие как наименование и количества товара, цена, сроки поставки и оплаты, ответственность сторон и т.д. В этом договоре может быть указано условие о том, что покупатель не упоминает никаких условий налогообложения в своих документах.
Счет-фактура. Данная документация необходима для оформления расчетов между вами и покупателем. На счет-фактуре должны быть указаны все данные поставщика и покупателя, наименование и количество товара, цена с указанием валюты, сумма НДС и т.д.
Дополнительное соглашение. Если в договоре купли-продажи не будет указано условие о том, что покупатель не упоминает никаких условий налогообложения в своих документах, то необходимо составить дополнительное соглашение. В нем следует указать, что покупатель обязуется не выставлять счета-фактуры с указанием НДС и не упоминать этот НДС в документах, связанных с данной сделкой.
Доверенность на подписание документов. Если вы не являетесь уполномоченным представителем вашей организации, необходимо оформить доверенность на подписание документов. В этой доверенности следует указать, что вы являетесь уполномоченным представителем организации и имеете право совершать сделки с товарами.
Уведомление налоговой инспекции. Вам необходимо уведомить налоговую инспекцию о продаже товара без НДС организации, работающей с НДС. При этом стоит предоставить дополнительные документы, подтверждающие безвозмездность сделки.
Следует отметить, что перед проведением любой сделки, связанной с крупными суммами, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным юристом, который поможет избежать возможных проблем.
Для проведения такой сделки понадобятся следующие документы:
Договор купли-продажи, содержащий полную информацию о продавце и покупателе, о предмете сделки и о цене. В договоре нужно указать, что стороны осведомлены о том, что продавец работает по ЕСХН без НДС, а покупатель работает с НДС, и что продажа осуществляется без НДС.
Счет-фактура, выставленный без указания НДС.
Акт выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающий факт поставки товара со всеми необходимыми характеристиками.
Важно учесть, что продавец должен предоставить покупателю свидетельство о постановке на учет в качестве ИП и выписку из ЕГРИП, а также передать покупателю товар и все оригиналы документов. Кроме того, следует обратить внимание на сроки хранения и расходов на доставку товара. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или необходимо получить консультацию, рекомендую обратиться к опытному юристу.
Статьи закона, применимые в данном случае, могут включать:
- Налоговый кодекс РФ, глава 21 "Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности"
- Гражданский кодекс РФ, глава 30 "Особенная часть. Договор купли-продажи"
- Закон о защите прав потребителей, статья 18 "Получение товара надлежащего качества"
- Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Статьи закона, применимые для решения этого вопроса, зависят от конкретной ситуации и могут включать в себя следующие статьи: - Статья 164 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор купли-продажи" - Статья 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации "Освобождение от налога на добавленную стоимость" - Статья 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации "Ограничение прав на освобождение от налога на добавленную стоимость" - Статья 346.25 Налогового кодекса Российской Федерации "Оформление налоговых накладных" - Статья 10 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в случае продажи сельскохозяйственной продукции)
Для проведения сделки между вашим ИП, действующим на основе ЕСХН без НДС, и организацией, работающей только с НДС, необходимо заключить договор купли-продажи товаров, в котором указать цену на товары без НДС. При этом, вы не будете обязаны уплачивать НДС, так как работаете на основе ЕСХН.
Покупатель, в свою очередь, может уменьшить свою налоговую базу по НДС на сумму НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг в рамках своей предпринимательской деятельности. Таким образом, покупатель не упустит своей выгоды по своему налогооблажению, а вы сможете провести сделку в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Услуги юристов
Заказать услугу нужно если:
- незаконно уволили;
- не сообщили о сокращении штата в положенные законом сроки;
- работодатели не предоставили выплат и компенсаций.
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Услуга помогает:
- вернуть заработанные деньги;
- взыскать зарплату за период задержки;
- потребовать компенсации морального вреда.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы