Получение оплаты от зарубежного клиента без рисков: ПСН/УСН, пакетное оформление документов и консультации в личной беседе

Как получить оплату от зарубежного клиента по разработке, если ранее не было ИП, как выбрать между использованием ПСН или УСН, как оформить документы пакетным решением, чтобы избежать вопросов с органами и банками, можно ли получать оплату на счет физического лица и как обсудить детали в личной беседе?

| Тимофей, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (2)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1973 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Добрый день!

Ответ на Ваш вопрос зависит от нескольких факторов, включая вид деятельности, размеры доходов и наличие подтверждающих документов. Если Вы планируете получать оплату за разработку от зарубежного клиента, то рекомендуется зарегистрировать ИП. Однако, если размер доходов невысок и не превышает установленный порог, а также нет необходимости выставлять счета-фактуры, то можно воспользоваться режимом ПСН. В рамках этого режима Вы будете уплачивать налог на основе общей суммы доходов без вычета расходов.

Кроме того, если Вы хотите получать оплату на свой счет физического лица, то придется уплатить НДФЛ. Однако, следует уточнить, что это может привести к нарушению финансовой дисциплины, а также возможно наложение штрафных санкций со стороны налоговой службы.

Поскольку дальнейшие детали зависят от конкретных обстоятельств, рекомендуется обратиться к специалисту и провести консультацию по данному вопросу.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1973 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

  1. Заявление об открытии ИП.
  2. Паспорт РФ с указанием места жительства.
  3. СНИЛС.
  4. Коды ОКВЭД, присваиваемые деятельности, которую Вы собираетесь осуществлять.
  5. Сведения о банковском счете, на который будут поступать деньги от зарубежного клиента.

Относительно выбора налоговой системы, возможно в данном случае Вам подойдет "Упрощенная система налогообложения (УСН)" с учетом объема доходов, а также места регистрации Вашего ИП. В этом случае необходимо будет подать декларацию, в которой указываются полученные доходы и сумма налоговой задолженности.

Относительно пакетного решения по оформлению договоров и инвойсов, необходимо обратиться к специалистам в этой области. В связи с отсутствием информации о Вашей деятельности, предполагаемым объемом и типом договоров и т.д. нет возможности дать более конкретный ответ.

Относительно варианта получения оплаты на счет физика и уплаты НДФЛ, следует обратить внимание на наличие нормативных актов, регулирующих данную сферу деятельности.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1973 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса потребуется следующий перечень документов:

  1. Заявление на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и подать заявление на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

  2. Договор с зарубежным клиентом на оказание услуг по разработке. Данный документ будет необходим для заключения сделки с зарубежным клиентом.

  3. Инвойс - это документ, который содержит информацию об оказанных услугах и стоимости. Инвойсом выставляют счет-фактуру клиенту, который будет его оплачивать.

  4. Документы, подтверждающие легальность получения оплаты от зарубежного клиента. Если вы получаете оплату в иностранной валюте, необходимо обратиться в банк и открыть валютный счет.

В решении данного вопроса вариант просто получать на счет физика и платить НДФЛ не рассматривается, так как при получении дохода физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо уплатить налог в размере 13% от дохода.

Кроме того, для более подробного обсуждения возможных вариантов оформления договоров, инвойсов и других документов, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на данной теме.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1973 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Налоговый кодекс РФ: - Статья 346.21 "Особенности определения базы налогообложения по налогу на профессиональный доход в отношении некоторых категорий плательщиков налога на профессиональный доход"; - Статья 346.26 "Особенности налогообложения доходов иностранных организаций без постоянного представительства в РФ"; - Статья 346.29 "Особенности исчисления, уплаты налога на профессиональный доход плательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения".

При оформлении договоров и инвойсов также следует руководствоваться ГК РФ.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 1973 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи закона Российской Федерации, применимые для решения данного вопроса, могут включать следующие статьи:

  • Статью 346.26 Налогового кодекса РФ, регулирующую порядок определения налоговой базы и налогового сбора по упрощенной системе налогообложения;

  • Статью 346.48 Налогового кодекса РФ, которая определяет порядок уплаты НДС при применении упрощенной системы налогообложения;

  • Статьи 771-777 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения, исполнения и прекращения договоров;

  • Статью 398 Гражданского кодекса РФ, определяющую порядок выставления счетов-фактур;

  • Статью 860 Гражданского кодекса РФ, регулирующую порядок передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая разработки;

  • Статью 859 Гражданского кодекса РФ, определяющую правила заключения договоров об оказании услуг.

При решении данного вопроса также могут применяться другие статьи Налогового и Гражданского кодексов РФ, а также иные нормативные акты, регулирующие организацию предпринимательской деятельности.

Сергеев Олег
Сергеев Олег Юрист,
Москва На сайте: 2013 дня
Ответов: 2467 Рейтинг: 3.62

Здравствуйте! Для начала следует отметить, что исходя из предоставленных Вами данных я могу предоставить общую информацию и рекомендации, но для точного ответа на Ваши вопросы необходимо детальное изучение ситуации и законодательства РФ. С учетом этого, хочу отметить, что использование ПСН или УСН для получения оплаты от зарубежных клиентов возможно, но необходимо учитывать множество нюансов и выполнения всех требований законодательства РФ. В частности, при использовании УСН или ПСН возможны ограничения в уровне дохода, который может быть получен, а также видах деятельности, которые подпадают под эти системы налогообложения. Для оформления договоров, инвойсов и прочих документов используйте правильный механизм, в соответствии с законодательством РФ, а также проявляйте бдительность и проверяйте законность действий клиента перед началом сотрудничества. По поводу варианта получения оплаты на физический счет и выплаты НДФЛ, необходимо отметить, что такой способ также может использоваться, но применение соответствующих налоговых процедур может занимать время и требовать определенной юридической экспертизы. Если у Вас есть конкретные вопросы, я готов обсудить их в консультации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Обратившись за помощью, получите:

  • полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
  • тщательную проработку каждого конкретного случая;
  • клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Что вы получите:

  • правильный расчет гарантированных выплат и возмещение компенсации;
  • защиту интересов клиента на всех этапах процедуры;
  • изменение оснований увольнения.

Поддержка юриста потребуется, если:

  • нет реакции на претензию;
  • продавец отвечает на претензию необоснованным отказом;
  • случай не признают гарантийным (незаконно).

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы